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注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表.以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是().

A
A现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制
B
B每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批
C
C会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符
D
D会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
正确答案:
选项A最恰当。不相容职务分离控制是预防现金舞弊的重要控制活动,现金收支职责与应收账款记账的职责属于不相容职责,实施分离控制能够避免员工挪用现金。
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