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甲会计师事务所在对乙公司进行审计时,发现该公司存在以下做法,其中违反了资金控制活动要求的包括()。

A
A财务专用章与企业法人章由财务经理保管
B
B未设立请购制度
C
C各部门负责本部门票据的印刷
D
D出纳根据审核后的相关收款原始凭证收款或付款,并加盖印章确认
正确答案:
选项B属于采购业务的控制措施。选项D的做法是正确的。
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